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Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
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8801 | 11/08/2020 | R. HAYAR EIRELI | 3206 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 10.276,50 | ||||
8800 | 11/08/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2830 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 59,02 | ||||
8799 | 11/08/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2829 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 18.378,84 | ||||
8798 | 11/08/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2828 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.001,12 | ||||
8797 | 11/08/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2816 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 168,18 | ||||
8796 | 11/08/2020 | FERRAGENS BENATO LTDA | 4393 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Governo | 19.985,28 | ||||
7018118 | 11/07/2019 | GENTE SEGURADORA SA | 5113 | 00104.300104.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 2.800,00 | ||||
7018117 | 11/07/2019 | GENTE SEGURADORA SA | 5112 | 00498.300498.09.02.05.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.300,00 | ||||
7018114 | 11/07/2019 | EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 5110 | 00510.100510.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 47,30 | ||||
7018113 | 11/07/2019 | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD | 5109 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 15.000,00 | ||||
7018112 | 11/07/2019 | MILENA PAWUK SOBEJEIRO | 5108 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 647,71 | ||||
7018111 | 11/07/2019 | DEJALMA ANTONIO DE MELO | 5107 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 7.254,47 | ||||
7018107 | 11/07/2019 | NELSON PIETROWSKI | 5106 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
7018106 | 11/07/2019 | FABIANO BURATTI | 5105 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
7016568 | 11/06/2019 | GILMAR DE MOURA JORGE | 3164 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 568,98 | ||||
7016567 | 11/06/2019 | FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP | 3599 | 00104.100104.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 200,00 | ||||
7016566 | 11/06/2019 | GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES | 3610 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 1.757,15 | ||||
7016565 | 11/06/2019 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS MARTINS | 2900 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Ensino Fundamental | 281,25 | ||||
7016564 | 11/06/2019 | Izaias Moreira | 2885 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Ensino Fundamental | 923,84 | ||||
7016562 | 11/06/2019 | Daniel de Almeida Lima | 2899 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 510,12 |